Kreisstraßen
Haushaltsdiagramm
-808.781,85 €
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
-808.781,85 €
84,80%
-144.992,69 €
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
-144.992,69 €
15,20%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 62.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32.294,09 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 360 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 57.340 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 156.994,09 € |
12: Personalaufwendungen | -137.787,29 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -394.347,08 € |
15: Abschreibungen | -417.167,05 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.473,12 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -953.774,54 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -796.780,45 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -796.780,45 € |